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recaudos [2015/10/23 15:33]
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recaudos [2015/10/27 11:59] (current)
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-===== Recaudos =====+====== Definiciones Generales ======
  
-**Tabla:  CARECAUD**<html>&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/html&gt; +<html>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&nbsp;Proceso en el que se definen el Modulo que permite la generación de registro del cobro de las facturas de los clientes que pertenecen a la institución. Así como la integración con el modulo de contabilidad y tesorería para llevar el control de los ingresos de la institución.</html>
-Proceso que permite definir los tipos de documentos que debe consignar un proveedor para ser registrado en el Sistema y de esta manera el pueda establecer relaciones con la Institución y formar parte de ella.<html><br><br></html>+
  
-Los campos que conforman la pantalla de Recaudos son los siguientes:<html><br><br></html>+**Para ello:**
  
-<html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:virub.jpg|}}"></div><br></html>+  * Seleccione la opción **Cuentas x Cobrar** ubicada en el Menú Principal de SIGA. 
 +<html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:CXC_principal.jpg|}}"></div><br></html>
  
-* **Código:** El Código que identifica al Recaudo.<html><br></html> +  Despliegue la opción de **Definiciones Generales**  
-* **Descripción:** La Descripcion Del Recaudo. <html><br></html>  +<html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:CXC_secundario.jpg|}}"></div><br></html> 
-* **Grupo:** En el campo Grupo al seleccionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra una [[Listas|Lista]] con los Grupos de Recaudos registrados previamente en el sistema donde debe seleccionar el Grupo al que pertenece el Recaudo que está registrando. <html><br></html> + 
-* **Limitante:** En el campo Limitante al indicar la opción “SI” el Sistema no permitirá la generación de la orden de compra/servicio a aquel proveedor que no tenga consignado (entregado a la institución) ese recaudoademás de que el recaudo puede ser limitante A Partir de la cantidad de Unidades Tributarias comparadas con el monto de una orden de compra/servicio, si se desea que la orden este limitada sin importar la cantidad de unidades tributarias no se coloca ningún valor en la casilla Si por el contrario se indica la opción “NO” el Sistema no impedirá la generación de una orden de compra/servicio así el proveedor haya o no consignado el recaudo <html><br></html>  +  Por último seleccione la opción **Recaudos** 
-* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Definición de Recaudos** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]+<html><br><div align="center"><;img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:CXC_R.jpg|}}"></div><br></html> 
 + 
 +  * Una vez ubicado en la pantalla de **Recaudos** veamos la [[Descripcion_Campos_Recaudos|Descripción de los Campos]]
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